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一、工作機構(gòu)
省扶貧開發(fā)局位于省西寧市城中區(qū)西大街12號省人民政府大院內(nèi),前身是省扶貧開發(fā)辦公室,為正廳級單位。年,根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)省人民政府機構(gòu)改革方案的通知》(廳字[]2號)和中共省委、省人民政府《關(guān)于省政府機構(gòu)設(shè)置的通知》(青發(fā)[]4號),設(shè)置省扶貧開發(fā)局,為省政府直屬機構(gòu)。
機構(gòu)改革后,機關(guān)內(nèi)設(shè)處室7個:辦公室、規(guī)劃財務(wù)處、政策法規(guī)處、社會扶貧處、異地扶貧處、項目監(jiān)督處、機關(guān)黨委。省扶貧局所屬事業(yè)單位1個:省扶貧開發(fā)教育中心。
二、編制人員
省扶貧開發(fā)局人員總編制為53名。其中:行政編制26名(含離退休干部工作人員編制1名);機關(guān)用事業(yè)編制22名;工勤人員編制5名。離休干部1名,退休干部30名。
三、收支預(yù)算總表說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。此表中支出情況分別按項目類別、功能分類科目和經(jīng)濟分類科目反映。其中:在支出項目類別分類中,基本支出是指我局為保障正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而編制的基本支出計劃,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出;專項支出是指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。如扶貧開發(fā)項目的調(diào)研論證、監(jiān)督檢查;扶貧開發(fā)項目面向社會公示、扶貧開發(fā)信息網(wǎng)的建設(shè)維護等。
(一)收入情況
年我局部門預(yù)算總收入為653.63萬元,較年部門預(yù)算收入的628.81萬元增長了24.82萬元,增幅3.95%。增長的主要原因是:年我局增加了一名部隊軍轉(zhuǎn)干部,人員公用經(jīng)費增加;其次是住房公積金單位繳存比例上調(diào)至12%后,住房保障支出費用增加。年我局部門預(yù)算收入653.63萬元均為財政一般撥款。
(二)支出情況
年我局部門預(yù)算支出為653.63萬元。其中:局本級534.04萬元;所屬單位省扶貧開發(fā)教育中心為119.59萬元。按照項目類別為:1、人員及公用經(jīng)費支出524.03萬元;2、項目支出129.6萬元。按照支出功能分類為:1、一般公共服務(wù)510.63萬元;2、社會保障和就業(yè)143萬元。按照支出經(jīng)濟為:1、工資及福利支出270.05萬元;2、商品和服務(wù)支出209.22萬元;3、對個人和家庭的補助174.36萬元。(明細(xì)詳見省扶貧開發(fā)局年收支預(yù)算表及支出預(yù)算表)
四、支出預(yù)算表說明
本表按資金來源、功能分類科目編制,反映省扶貧開發(fā)局年度部門預(yù)算中所有支出的總體情況。
(一)資金來源
一般預(yù)算財政撥款(補助)收入,是指財政經(jīng)費預(yù)算撥款。
(二)支出科目(支出功能分類科目)
農(nóng)林水事務(wù)類科目是反映政府在農(nóng)林水事務(wù)方面的支出。具體包括:農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、南水北調(diào)支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出、其他農(nóng)林水事務(wù)支出等。該科目包括省扶貧開發(fā)局在職人員工資、公用經(jīng)費等基本支出和扶貧開發(fā)項目的調(diào)研論證、監(jiān)督檢查;扶貧開發(fā)項目面向社會公示、扶貧開發(fā)信息網(wǎng)的建設(shè)維護等項目支出。
社會保障和就業(yè),指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,包括省扶貧開發(fā)局離退休人員工資及管理等方面的支出。
住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括省扶貧開發(fā)局按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金等支出。